Проверки

Информация о проверке
1.
№ 222100000600 от 10 февраля 2021 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью контроля за исполнением предписания ГПН 4511 от 23032020 г об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара задачами настоящей проверки являются предупреждение выявление и пресечение нарушений юридическими лицами их руководителями и иными должностными лицами индивидуальными предпринимателями их уполномоченными представителями на объектах защиты обязательных требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля проведение мероприятий
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен 09032021

Информация о выявленных нарушениях

1.
Двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение должностного лица к административной ответственности по ч13 ст195 КоАП РФ
2.
Помещения прачечной пищеблока не выделены противопожарной перегородкой не ниже 1го типа
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение должностного лица к административной ответственности по ч13 ст195 КоАП РФ
3.
Сняты предусмотренные проектной документацией двери отделяющие общие коридоры от лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение должностного лица к административной ответственности по ч13 ст195 КоАП РФ
4.
Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками рассеивателями предусмотренными конструкцией светильника
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение должностного лица к административной ответственности по ч13 ст195 КоАП РФ
5.
На путях эвакуации в проходах коридорах тамбурах для отделки пола применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 линолеум
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение должностного лица к административной ответственности по ч13 ст195 КоАП РФ
6.
Помещение пищеблока не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1го типа
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечение должностного лица к административной ответственности по ч13 ст195 КоАП РФ
2.
№ 222005226419 от 12 ноября 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью контроля за исполнением предписания ГПН 4511 от 23032020 г об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара задачами настоящей проверки являются предупреждение выявление и пресечение нарушений юридическими лицами их руководителями и иными должностными лицами индивидуальными предпринимателями их уполномоченными представителями на объектах защиты обязательных требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля проведение мероприятий
Результат
Нарушений не выявлено

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
13112020 ознакомлена
2.
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено
Нарушений не выявлено
3.
№ 222005161822 от 6 октября 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности от 25022020 25 Л Задачей настоящей проверки является осуществление лицензионного контроля Предметом настоящей проверки является выполнение предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности
Результат
Нарушений не выявлено

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проврки ознакомлена копию акта со всеми приложениями получила
2.
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено
Нарушений не выявлено
4.
№ 222003503535 от 11 марта 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор
Результат
Выявлены нарушения

Информация о выявленных нарушениях

1.
Не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
2.
Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов кровли (крыши) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
3.
Загромождены эвакуационные пути (тамбуры выходов из детских групп, эвакуационная дверь из подвала) различными материалами, изделиями и другими предметами.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
4.
Помещения прачечной, пищеблока не выделены противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
5.
На путях эвакуации (в проходах, коридорах, тамбурах) для отделки пола применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
6.
Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
7.
Дымовая труба в котельной, работающей на твердом топливе, не оборудована искрогасителями.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
8.
На путях эвакуации (в проходах, коридорах, тамбурах) для отделки пола применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум), в общем коридоре, в районе пищеблока, для отделки стен применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (ДВП).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
9.
Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
10.
Загромождены эвакуационные пути (выходы из помещений детских групп, проход из помещения завхоза, коридор в районе прачечной и пищеблока, тамбуры из детских групп) различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предметами.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
11.
Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
12.
На техническом этаже складируются горючие материалы, мебель и другие предметы.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
13.
Не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
14.
Под лестничными маршами организованы помещения для хранение горючих материалов, в коридоре в 2-го этажа устроена кладовая.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
15.
В котельной эксплуатируется неисправная печь на твердом топливе (часть дымовой трубы обрушена, вследствие чего недостаточная тяга).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
16.
Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных выходов) при эксплуатации выходов из детских группу на лестницы 3-го типа, в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", изменены размеры дверных проемов эвакуационных выходов.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
17.
Сняты предусмотренные проектной документацией двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
18.
Не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
19.
Допущена декоративная отделка из горючих материалов, скрывающая электрические провода под, электрощитами на 2-ом этаже.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
20.
Отсутствуют механизмы для самозакрывания дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров первого, второго, подвального этажей и на противопожарных дверях помещений электрощитовой, пищеблока, складских помещений подвального этажа и помещения вентиляционной подвального этажа,
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
21.
Помещение пищеблока не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
22.
Двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное наказание по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения в отношении юридического лица
5.
№ 222003561339 от 25 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
1) федеральный государственный надзор в сфере образования 2) лицензионный контроль
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Информация о выявленных нарушениях

1.
Не созданы безопасные условия
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
2.
Не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
3.
Несоответствие содержания образовательных программ образовательных учреждений ФГОС и ФГТ
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
4.
Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении аттестации
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
5.
Нарушение порядка проведения самообследования образовательной организацией
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
6.
Структура и содержание сайта в сети интернет не соответствует требованиям законодательства
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
7.
Нарушение порядка и условий осуществления перевода обучающихся
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
8.
Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области образования порядка приема в образовательное учреждение
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
9.
Нарушение порядка формирования комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
10.
Нарушение порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
11.
Нарушение порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
12.
Не разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
13.
Рабочие программы педагогов не соответствуют основной образовательной программе
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
14.
Нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
15.
В учреждении не оказывается помощь детям, испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
16.
Нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен протокол об административном правонарушении в отношении Бочаровой Татьяны Бориславовны, заведующего МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» Советского района Алтайского края, от 25.02.2020 № 30 по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Дело об административном правонарушении в отношении Бочаровой Татьяны Бориславовны, заведующего МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» Советского района Алтайского края, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ, прекращено в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения (объявлено устное замечание)
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 25 Л исполнено
17.
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание об устранении нарушений от 25.02.2020 № 79 исполнено
6.
№ 221903857358 от 14 октября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проведение внеплановой выездной проверки на основании истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений №17/192 от 31.10.2018г. со сроком исполнения 13.08.2019г. Задачи:предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Предмет:выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен(а):, копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» Бочарова Татьяна Бориславовна

Информация о выявленных нарушениях

1.
В соответствии с п. № 12 Предписания в срок 13.08.2019г. в структурном подразделении ДОУ детский сад № 1 «Огонек» для ополаскивания столовой посуды не обеспечено наличие гибких шлангов с душевой насадкой (отсутствуют). В соответствии с п. № 13 Предписания в срок 13.08.2019г. в складском помещении структурного подразделения ДОУ детский сад № 1 «Огонек» для хранения сухих и сыпучих пищевых продуктов не обеспечено покрытие пола, допускающее обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов В соответствии с п. № 14 Предписания в срок 13.08.2019г. в структурном подразделении ДОУ детский сад № 1 «Огонек» в мясо-рыбном цехе пищеблока не обеспечена гладкость стен с отделкой, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию (трещины, щели, выбоины на стенах не устранены). В соответствии с п. № 15 Предписания в срок 13.08.2019г. в складском помещении структурного подразделения ДОУ детский сад № 1 «Огонек» для хранения сухих и сыпучих пищевых продуктов осветительные приборы не обеспечены пылевлагонепроницаемой защитной арматурой В соответствии с п. № 18 Предписания в срок 13.08.2019г. в структурном подразделении ДОУ детский сад № 1 «Огонек» не обеспечено наличие 2-х комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка В соответствии с п. № 23 Предписания в срок 13.08.2019г. в структурном подразделении ДОУ детский сад № 1 «Огонек» каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) не оборудована раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением (системы вентиляции отсутствуют). Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол по ч. 1 ст 19.5 коап рф на юл МБДОУ д/с № 2 Ландыш
7.
№ 221903496909 от 12 сентября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности №38/1/1 от 28.02.2019 года
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена 30.09.2019

Информация о выявленных нарушениях

1.
Руководитель не предоставил протокол испытаний ограждений на крышах и пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
2.
На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
3.
Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в качестве второго эвакуационного выхода, выполнена из горючих материалов.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
4.
Не представлены документы на противопожарные двери.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
5.
На объекте защиты не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
6.
На объекте защиты отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
7.
Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
8.
На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
9.
На объекте защиты у работников в котельной отсутствуют квалификационные удостоверения.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
10.
В электрощитовой отсутствует противопожарная дверь.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
8.
№ 221901077207 от 15 февраля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена 28.02.2019

Информация о выявленных нарушениях

1.
Руководитель не организовал проведение проверки работоспособности АПС с оформлением акта проверки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Исполнено
2.
Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в качестве второго эвакуационного выхода, выполнена из горючих материалов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
3.
На объекте защиты не представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
4.
Руководитель не предоставил протокол испытаний ограждений на крышах и пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
5.
Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
6.
На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
7.
Руководитель не организовал проведение проверки работоспособности АПС оформлением акта проверки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
8.
На объекте защиты в котельной отсутствуют акты очистки дымохода и печи (отопительных приборов) от сажи
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Исполнено
9.
На объекте отсутствует номер телефона вызова пожарной охраны
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Исполнено
10.
На объекте защиты у работников в котельной отсутствуют квалификационные удостоверения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
11.
В электрощитовой отсутствует противопожарная дверь
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
12.
На объекте защиты отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
13.
Не представлены документы на противопожарные двери
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
14.
Огнетушители не перезаряжены
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Исполнено
15.
На объекте не хранится исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Не исполнено
16.
Руководитель не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Бочарова Татьяна Бориславовна
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Исполнено
9.
№ 22180702264840 от 4 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства, Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен(а): копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Ландыш» Бочарова Татьяна Бориславовна подписи имеются.

Информация о выявленных нарушениях

1.
В МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (не соблюдается энергетическая ценность блюд), вследствие чего питание детей не соответствует по калорийности: согласно заключению эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха № 34/439 от 23.10.2018 г. по протоколу лабораторных испытаний № 32776 от 16.10.2018 г. фактическая калорийность образца продукции каша молочная «Геркулес» составила 218, 44 ккал (коэффициент выполнения 1, 06), В МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» в ежедневном меню, вывешиваемом в групповых ячейках, не указываются объемы порций блюд В вывешенном в групповых ячейках МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» на момент проверки (04.10.2018г.) меню в обед не включена закуска (отсутствует); второе блюдо представлено пельменями (полуфабрикат), а не гарниром и блюдом из мяса, рыбы или птицы В МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» в постирочной имеется только 1 вход для сдачи грязного и получения чистого белья (отсутствуют раздельные окна приема-выдачи Согласно представленного примерного 10-дневного меню МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» допускается повторение одних и тех же блюд, кулинарных изделий в последующие два дня: на завтрак в качестве бутерброда используется хлеб с маслом ежедневно; в полдник в качестве напитка используются молоко и кефир ежедневно и через день; в примерном меню не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания; отсутствуют сведения о содержании витамина С; в меню отсутствуют пельмени (полуфабрикаты) в ассортименте вторых блюд фактический рацион питания не соответствует примерному меню.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол на юридическое лицо ч. 1 ст 6.7 коап рф
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание 17/192 от 31.10.2018г не исполнено. составлен протокол по ст 19.5 коап РФ на юл
10.
№ 22180702189751 от 20 мая 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России в сети «Интернет»(размещен на сайте http://plan.genproc.gov.ru/), провести проверку территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых при осуществлении деятельности
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Вручение копии распоряжения о проведении проверки проверяемому лицу под роспись

Информация о выявленных нарушениях

1.
На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заведующая филиалом
11.
№ 22180702189750 от 20 мая 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России в сети «Интернет»(размещен на сайте http://plan.genproc.gov.ru/), провести проверку территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых при осуществлении деятельности
Результат
Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Вручение копии распоряжения о проведении проверки проверяемому лицу под роспись

Информация о выявленных нарушениях

1.
На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Директор
12.
№ 22170701884631 от 14 августа 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проведение внеплановой выездной проверки по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений № 17/68 от 17.05.2017 г., срок для исполнения которого истек 01.08.2017 г. Задачи: предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Предмет: соблюдение обязательных требований
Результат
Нарушений не выявлено
13.
№ 22170700275990 от 1 апреля 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства, Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1-ФЗ
Результат
Выявлены нарушения

Информация о выявленных нарушениях

1.
1. В спальных помещениях групповых ячеек МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами (кровати расставлены вплотную к стене и отопительным приборам, допускается расстановка кроватей по 2 вплотную друг к другу без прохода), 2. В МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» воспитатели не обеспечены спецодеждой (халаты светлых тонов отсутствуют), 3. На пищеблоке МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» для мытья кухонной посуды допускается использование металлических мочалок, 4. В МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» допускается использование посуды (для доставки блюд с пищеблока в групповые) с поврежденной эмалью, 5. Вода питьевая (централизованная) из разводящей сети в МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» не соответствует по санитарно-химическим показателям: - точка отбора водопроводной кран на пищеблоке в дошкольном учреждении с.Советское, пер.Мостовой, 8: содержание мутности в образце воды – 1, 8 мг/дм3 (норма не более 1, 5 мг/дм3), что превышает норму в 1, 2 раза, 6. Не соблюдается пищевая и энергетическая ценность готовых блюд, приготовленных на пищеблоке МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш»: - суп Борщ со сметаной, дата изготовления 17.04.2017г. по химическому составу содержит: больше нормы сухих веществ (по анализу-22.68г., по раскладке-21.88г.); больше нормы белков+углеводов (по анализу-18.60г., по раскладке-13.04г.); меньше нормы содержание жиров (по анализу-1.94г., по раскладке-5.67г.); - картофельное пюре, дата изготовления 17.04.2017г. по химическому составу содержит: больше нормы сухих веществ (по анализу-65.07г., по раскладке-54.96г.); больше нормы белков+углеводов (по анализу-54.17г., по раскладке-26.07г.); меньше нормы содержания жиров (по анализу-9.26г., по раскладке-25.60г.); - компот из сухофруктов, дата изготовления 17.04.2017г. по химическому составу содержит: меньше нормы сухих веществ (по анализу-14.28г., по раскладке-26.08г.); меньше нормы белков+углеводов (по анализу-14.08г., по раскладке-25.54г
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо – заведующая МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш» - Бочарова Татьяна Бориславовна